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上市公司内部审计研究

  • 名称:上市公司内部审计研究
  • 类型:内部控制
  • 授权方式:免费版
  • 更新时间:02-16 12:53:26
  • 下载要求:无需注册
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《上市公司内部审计研究》下载简介

标签:企业内部控制,内部控制制度,
DOC版17一、上市公司内部审计现状与西方国家自发形成不同,我国的内部审计是在行政手段干预下建立和发展起来的。1985年8月颁布的《国务院关于审计工作的暂行规定》,要求县级以上政府部门和大中型上市公司应当建立内部审计制度,设立内部审计机构。随着社会主义市场经济的不断发展、规范完善的现代企业制度的建立,以股份有限责任制度为核心的上市公司在我国社会经济生活中发挥着日益重要的作用。那么上市公司内部审计现状如何呢?在此举例简要加以介绍:一是某在国外上市的石油公司,其管理机构包括独立设置的审计部。审计部由总裁直接领导,公司内部审计的定位、发展目标、职能、机构、人才配置、年度工作计划、经费预算,都是总裁亲自提出和审批。总部审计部主要职责是提出并执行公司内审发展规划,年度工作计划,组织公司的重点审计,指导地区公司的审计,提出公司内审工作标准。公司审计委员会和监事会对内审工作也给予领导和指导,每年听取审计, 名称:上市公司内部审计研究,我们己经对上市公司内部审计研究进行杀毒,以保证您的安全下载上市公司内部审计研究,下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.qz26.com,上市公司内部审计研究的文件大小为23.0 KB。
Tag:内部控制企业内部控制,内部控制制度财税管理 - 内部控制
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