创四好班子工作总结
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(一)、年度各项经济技术指标胜利完成
1、全年计划完成营销指标1.1亿元,实际完成1.1亿多元,完成年计划的100%;
2、计划完成施工生产总值2.6亿元,实际完成3.3亿元,完成计划的127%;
3、年平均在岗员工346人,劳动生产率为75.1万元/人.年,比去年增
长12.57万元/人.年;
4、在岗员工年人均收入2.8万元,比去年人均增加5379元;
5、施工现场安全达标合格率100%,安全生产千人负伤率<0.5‰;
6、全年共验收单位工程4项,执行新标准一次验收合格3项,一次验收合格率100%;旧标准优良1项,优良率100%。;
7、年平均在岗员工346人,劳动生产率为75.1万元/人.年,比去年增长12.57万元/人.年;
8、科技进步率>4‰;
9、实现利润100万元。
(二)、营销工作取得较好成绩。为完成年初建设公司下达的2.6亿元施生产总值目标,公司党政领导班子采取措施加大营销力度:一是继续坚持“发展是硬道理,市场营销是第一要务”的指导思想,教育广大干部和员工充分认识市场营销在企业发展中的“龙头”地位,加强对营销工作的领导;二是继续坚持以“现场”保市场的市场经营发展战略,以在建工程进度、质量、安全、文明施工的良好信誉,为用户提供满意的产品和服务,来实现在建工程项目施工产值的滚动发展;三是发挥经营计划部、市场发展部等专业部门作用,利用市场信息网络,广泛收集和跟踪重点信息,集中力量进行突破,全年经筛选共跟踪项目66项,正式资审28项,投标17项,中标9项。克服重重困难,终于完成了全年营销任务。
(三)、企业改革进一步深化。在项目管理为核心的经营机制改革基本完成以后,以资金为重点进一步加强了对项目的管理。在选拔优秀管理人员担任项目经理的基础上,公司对项目部实行标价分离,项目对工程实行一级管理,利费承包,明确指标,自主管理,盈利兑现,鼓励项目部加强管理,降低成本,各项目部不同程度地实现了项目的滚动发展,提高了项目的盈利水平。
人力资源管理中,公司先后两次修订《市政分公司项目经理部工资分配管理办法》,目的在于提高项目管理人员收入,拉开分配差距,留住高技能和关键管理部门、岗位人才。新的工资分配管理办法经过半年运行,得到大多数员工的认可,基本稳定了项目骨干队伍。
取消工程处建制纳入项目管理的轨道。四个工程处合并成立机械管理处后,机械管理处充分挖掘人力物力资源,对施工机械实行集中、市场化管理,保障了前方施工生产的需要,提高了机械使用率和经济效益。机械处200多名员工工薪收入增加,工作环境和生活福利得到改善,员工生产积极性高涨,精神面貌焕然一新,促进了公司的和谐安定发展。
顺利完成了国有企业下岗员工基本生活保障制度向失业保险制度的“并轨”工作。经过为时三个月大量艰苦细致的政策解释、思想疏导工作,没有出现闹访事件。126名下岗员工符合内退条件并办理内退手续的有42名,与企业解除劳动合同的62名,签订保留劳动关系协议书的14名,需要单位安置上岗的8名。全年共办理解除或终止劳动合同80人。从根本上减轻了企业负担。
在各项改革措施出台和实施过程中,公司领导班子正确处理改革发展稳定和谐的关系,注重把握改革的速度、改革力度和职工的承受程度,加强思想政治工作,把改革发展与解决职工实际困难有机结合,取得了好的效果。
(四)、各项管理进一步加强。各项管理制度健全,经营决策和管理程序规范,保证了国有资产保值增值。机关各职能部门各司其职,围绕项目管理、施工经营的中心,按照系统管理原则,加强对在建工程的检查、监督、服务、指导,各项管理都取得了较好的效果。
经营计划部结合公司经营工作实际,编制下发了《市政分公司经营系统管理方法》,做到了人员管理、预结算、统计报量、分包管理、合同管理、外协队伍选择等各个方面有章可循。对项目的上缴利润和管理费用实行双控制,充分发挥了预结算的控制作用,不断提高了预结算管理水平。
财务管理严格执行公司各项财务管理制度,进一步加大财务检查力度,加强了公司内部资金的统一调度和监管,千方百计筹措资金,保证了员工工资发放和资金周转,提高了资金的使用效果。继续加强了债权债务的清理工作,加大了外欠工程款的回收力度,消除预收预付长期挂帐的现象,逐步形成了工程进度、预算、结算、工程资料与清欠工作同步进行的管理模式,并以此带动了相关管理业务的提高。